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Oficio N°4652 (27/11/2006)

Improcedencia de celebración de contratos de asociación o cuentas en participación entre cónyuges no calificados como comerciantes.

Documentos relacionados

CIRCULAR

Circular N°54 (20/09/2002)

Instrucciones sobre comparecencia de los contribuyentes ante el SII.

Circular N°29 (04/06/1999)

Instrucciones sobre tratamiento tributario de la asociación o cuentas en participación. Establece nuevo. Si se prueba la efectividad, condiciones y monto de la participación, tanto el gestor como el partícipe asumen todas las obligaciones tributarias en forma separada, respecto del resultado que se determine por la asociación o encargo fiduciario que corresponda.

Circular N°14 (22/02/1999)

Instrucciones relativas a la aplicación de sanciones por la presentación de declaraciones rectificatorias a las declaraciones juradas que efectúan los contribuyentes.

Circular N°143 (16/10/1972)

Tratamiento tributario de las sociedades de hecho y requisitos de la declaración de inicio de actividades y de las declaraciones anuales de impuestos.

Documentos relacionados

OFICIOS

Oficio N°2478 (05/09/2016)

En conformidad a lo dispuesto en el decreto ley N° 1.089 de 1975 y los contratos especiales de operación para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, los partícipes del contratista, así como también los accionistas, socios o casa matriz de cada partícipe, deben sujetarse al régimen tributario establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, según su texto vigente a la fecha de celebración del contrato. Respecto de la forma en que estos contribuyentes deben cumplir con declaración anual de impuesto a la renta, estese a lo instruido en el Suplemento Tributario del año tributario 2016.

Oficio N°934 (02/04/2015)

Una comunidad de edificio por las rentas que perciba o devengue por concepto de arriendo de un bien común o por otros ingresos clasificados en la Primera Categoría, se encuentra afecta al impuesto de esta categoría, cuya base imponible se determina conforme a las normas generales de la LlR, encontrándose sujeta a las obligaciones de carácter contable y administrativas que la ley prescribe, debiendo acreditar dichas rentas mediante contabilidad completa, sin perjuicio de poder optar por acreditarla mediante contabilidad simplificada si cumple con lo establecido en la letra a) del art. 68 de la LlR. El sistema de tributación a base de retiros también le es aplicable a los comuneros con derecho a la recuperación como crédito del Impuesto de Primera Categoría pagado en contra de los IGC ó IA que les afecte.

Oficio N°646 (26/02/2015)

Los contratos de joint venture, debe ser tratados como una comunidad para los efectos tributarios; a) El negocio común acordado por las compañías de seguro (consistente en el arriendo de inmuebles de los cuales son copropietarias, administrado a través de un mandato), tiene la naturaleza jurídica de una comunidad y, por tanto, tributariamente se trata como tal. b) El negocio así formado no constituye un nuevo contribuyente distinto de las compañías. c) Cada compañía es un contribuyente individual y, por tanto, declara separadamente sus resultados tributarios de ganancia o pérdida en relación con el negocio descrito; sólo pueden reconocer la proporción que les corresponda una vez determinado el resultado obtenido por la comunidad. Por ende, no pueden depreciar separadamente y en la proporción que le corresponda el inmueble del cual son copropietarias.

Oficio N°3295 (29/12/2015)

Tratamiento tributario que afecta a Contrato de Joint Venture o Acuerdo de Operación Conjunta, suscrito para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Oficio N°2169 (26/08/2015)

Inconvenencia de impulsar incentivos tributarios destinados a eximir del impuesto a la renta e IVA a las actividades realizadas por instituciones sin fines de lucro.

Oficio N°1483 (02/06/2015)

Efectos tributarios de un contrato de asociación o cuentas en participación celebrado para el desarrollo de un proyecto de construcción de edificios.

Oficio N°313 (19/02/2014)

Un contribuyente que esté obligado a declarar su renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20 de la LIR, que cumpla los requisitos para acogerse al artículo 14 quáter del mismo texto legal, no se entenderá excluido del régimen que establece dicho precepto legal, por el hecho que tenga derechos como comunero, en una comunidad regulada por las normas generales del Código Civil, o en una comunidad sujeta a las normas especiales del DFL N°5 de 1968. No obstante lo anterior, se hace presente que el contribuyente deberá cumplir los demás requisitos legales establecidos al efecto, debiendo verificarse particularmente el cumplimiento del requisito establecido en la letra a), del artículo 14 quáter de la LIR.

Oficio N°188 (31/01/2014)

Tratamiento tributario que afecta a Contrato de Joint Venture o Acuerdo de Operación Conjunta, suscrito para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Oficio N°700 (10/04/2013)

Una comunidad nacida al amparo de las disposiciones de la Ley N°19.537, puede actuar como un contribuyente del Impuesto de Primera Categoría de la LIR, pese a carecer de personalidad jurídica, y por lo tanto, puede determinar su renta líquida imponible afecta a tal impuesto, de acuerdo a las normas generales de la LIR, para tal efecto, debe cumplir con todas las obligaciones de carácter contable y administrativas, pudiendo deducir como gasto, la cuota anual de depreciación de los bienes físicos del activo inmovilizado que integren el negocio o empresa tales como: Planta de agua potable, de riego, de aguas servidas, club house, etc., conforme a las normas del art. 31 N° 5, de la LIR, en la medida que pruebe fehacientemente el dominio en común del negocio o empresa que genera las rentas a distribuirse entre ellos.

Oficio N°1267 (11/06/2013)

Obligaciones tributarias que afectan a una comunidad de copropietarios de departamentos que obtiene ingresos del arrendamiento de parte del inmueble común.

Oficio N°2984 (31/10/2012)

Tratamiento tributario que afecta a Contrato de Joint Venture o Acuerdo de Operación Conjunta, suscrito para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Oficio N°2935 (29/10/2012)

Se instruye sobre la documentación a emitir en la comercialización de hidrocarburos efectuada por un operador, en virtud de las facultades otorgadas en el Contrato Especial de Operación para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos y en el Acuerdo de Operación Conjunta (JOA).

Oficio N°2064 (09/08/2012)

El tratamiento tributario del Contratista en un Contrato Especial de Operación Petrolera, será el general establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta, el que sustituirá todo otro impuesto directo o indirecto, que pudiera gravar la retribución del Contratista o a éste en razón de la misma, el que será invariable por el plazo del Contrato.

Oficio N°407 (15/03/2010)

Tratamiento tributario frente a las normas de la Ley de la Renta y del Impuesto al Valor Agregado de Contrato Joint Venture sobre exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos y obligaciones de sus partícipes.

Oficio N°1650 (16/09/2010)

Tratamiento tributario frente a los Impuestos de la Ley de la Renta y del IVA que afecta a opereción conjunta realizada mediante un contrato de Joint Venture.

Oficio N°538 (23/03/2009)

Los derechos sobre bienes raíces poseídos en comunidad no quedan afectos a las normas de depreciación del N°5 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Oficio N°1437 (05/05/2009)

Tratamiento tributario frente a las normas de la Ley de la Renta y del Impuesto al Valor Agregado de Contrato Especial de Operación Petrolera sobre la explotación de yacimientos de hidrocarburos, celebrado conforme a las normas del D.L. 1089, de 1975 y sus modificaciones posteriores (Joint Venture).

Oficio N°1317 (23/04/2009)

Tratamiento tributario frente a las normas de la Ley de la Renta y del Impuesto al Valor Agregado de Contrato Joint Venture sobre exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, celebrado conforme a las normas del D.L. 1089, de 1975 y sus modificaciones posteriores.

Oficio N°932 (25/04/2007)

Régimen tributario aplicable a las pérdidas obtenidas en los contratos especiales para la exploración y explotación de hidrocarburos(Joint Venture)

Oficio N°471 (21/02/2007)

Establecimiento de norma tributaria para ser usadas por contratista respecto de contrato de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos(Joint Venture).

Oficio N°264 (26/01/2006)

Tratamiento tributario que afecta a contrato de joint venture para la coproducción de una película.

Oficio N°4843 (09/12/2005)

No procede aplicar el tratamiento tributario que afecta al contrato de Asociación o Cuentas en Participación, cuando éste es celebrado por personas que no son comerciantes.

Oficio N°2920 (09/08/2005)

Tratamiento tributario en materia de impuesto al valor agregado de una asociación o cuentas en participación por intereses financieros por créditos para adquirir vehículos. Cesión del uso de espacio físico.

Oficio N°5626 (14/11/2003)

Situación tributaria de comunidad de gastos.

Oficio N°5352 (23/10/2003)

Situación tributaria de comunidad de edificios.

Oficio N°5266 (16/10/2003)

Tratamiento tributario de un contrato de asociación o cuentas en participación. El contribuyente puede acreditar la veracidad de las operaciones efectuadas recurriendo a todos los medios de prueba que la ley le otorga. Si se prueba la efectividad, condiciones y monto de la respectiva participación, tanto el gestor como el partícipe asumirán todas las obligaciones tributarias en forma separada, respecto del resultado que se determine por la asociación.

Oficio N°2329 (07/05/2003)

Contrato de asociación o cuentas en participación. Vigencia de la Circular N° 29 de 1999, que establece nuevo tratamiento tributario aplicable a esas asociaciones. Si los que celebran un contrato de asociación o cuentas en participación, están obligados por la actividad que desarrollan a declarar la renta presunta, bajo ese régimen deben cumplir con sus exigencias tributarias derivadas del referido contrato.

Oficio N°2278 (29/04/2003)

Tributación que afecta a contrato de asociación o cuentas en participación. Las sociedades anónimas son siempre mercantiles, por lo que están habilitadas para celebrar contratos de asociación o cuentas en participación.

Oficio N°3739 (16/10/2002)

Factibilidad de celebrar un contrato de asociación o cuentas en participación entre socios personas jurídicas de una sociedad de responsabilidad limitada con la sociedad de responsabilidad limitada de la cual son integrantes.

Oficio N°926 (05/03/2001)

Tributación que afecta a las comunidades.

Oficio N°2381 (30/05/2001)

Tributación que afecta a las rentas provenientes de contrato de bonofactoring. Tributación de los contratos de asociación o cuentas en participación.

Oficio N°14 (02/01/2001)

Tratamiento tributario para las rentas obtenidas por una asociación o cuentas en participación. Vigencia del nuevo tratamiento tributario aplicable, bajo las condiciones señaladas en la Circular N° 29, de 1999.

Oficio N°4557 (27/11/2000)

Situación tributaria del crédito establecido en el artículo 21 del DL 910 en el caso de un contrato de asociación o cuentas en participación.

Oficio N°364 (31/01/2000)

Tratamiento tributario aplicable a un contrato de asociación o cuenta en participación. Probándose la efectividad, condiciones y monto de la respectiva participación, tanto el gestor como el partícipe asumirán todas las obligaciones tributarias en forma separada, respecto del resultado que se determine por la asociación o encargo fiduciario.

Oficio N°350 (31/01/2000)

Improcedencia de celebración de contratos de asociación o cuentas en participación entre personas que no sean calificados como comerciantes.

Oficio N°307 (27/01/2000)

Tratamiento tributario aplicable a un contrato de asociación o cuentas en participación. Es un contrato esencialmente privado que no requiere de solemnidades para su perfeccionamiento. Obligaciones tributarias que debe asumir el partícipe respecto del resultado que se determine por la asociación. Contabilidad y registro FUT.

Oficio N°181 (21/01/2000)

Autorización para desarrollar actividad conjunta mediante contrato joint venture.

Oficio N°1142 (10/04/2000)

Complementa contrato de Joint Venture autorizado por Oficio N°181 de 21.01.2000

Oficio N°4270 (25/11/1999)

Tratamiento tributario de los contratos de joint venture.

Oficio N°4116 (11/11/1999)

Derecho que les asiste a las comunidades de copropietarios sometidas al régimen de copropiedad inmobiliaria regida por la Ley Nº 19537, de acogerse al crédito por gastos de capacitación o crédito Sence establecido en el Estatuto de Capacitación y Empleo.

Oficio N°506 (11/02/1998)

Tratamiento tributario de una asociación o cuenta en participación. El partícipe sobre la participación que le corresponde en la utilidad de la asociación o cuenta en participación, está obligado a tributar con los impuestos global complementario o adicional, independientemente que el gestor para los efectos del cumplimiento del impuesto de Primera Categoría que le afecta como empresa haya absorbido en su totalidad o en una parte la utilidad obtenida en dicha asociación por pérdidas tributarias generadas en sus propias actividades.

Oficio N°2688 (06/10/1998)

Improcedencia de celebración de contratos de asociación o cuentas en participación entre personas que no sean calificados como comerciantes.

Oficio N°2205 (18/08/1998)

Situación tributaria de asociación de cuentas en participación.

Oficio N°2086 (06/08/1998)

Autorización para desarrollar actividad conjunta mediante contrato joint venture.

Oficio N°1840 (14/07/1998)

Situación tributaria de las remesas efectuadas a participes de una asociación o cuentas en participación cuyo gestor es una sociedad chilena.

Oficio N°864 (22/04/1997)

Situación tributaria de asociación o cuentas en participación frente al registro FUT.

Oficio N°714 (08/04/1997)

Autorización para desarrollar actividad conjunta mediante contrato de joint venture.

Oficio N°1264 (13/06/1997)

Tributación que afecta a comunidad que se forma de liquidación de una sociedad de responsabilidad limitada.

Oficio N°581 (24/02/1995)

Tratamiento tributario de los contratos de asociación o cuentas en participación. Inscripción en el registro del rol único tributario de un inversionista extranjero sin domicilio ni residencia en el país que asume en dicho contrato la condición de participe inactivo. Compensación entre los participes de una asociación de los resultados positivos y negativos que obtuvieren de sus inversiones.

Oficio N°3557 (27/11/1995)

Vigencia de tasas impuestos a la Ley de la Renta, establecidas en los contratos especiales de operación para exploración y explotación de hidrocarburos.

Oficio N°1592 (08/06/1995)

Retención de Impuesto a la Renta en el caso de las comunidades. Las comunidades no están obligadas a efectuar la retención de impuesto del artículo 74 N°2 de la Ley de la Renta.

Oficio N°529 (04/02/1993)

Cesión de derechos de contrato joint venture.

Oficio N°174 (14/01/1992)

Tributación de los contratos de asociación o cuentas en participación y de la obligación de pagar gratificaciones legales, frente a las normas del artículo 14 y 21 de la Ley de la Renta.

Oficio N°1584 (20/04/1992)

Tributación de los contratos de asociación o cuentas en participación.

Oficio N°1542 (15/04/1992)

Situación tributaria de sociedad de hecho que se forma de una sociedad de personas que tiene un plazo fijo de duración y no se disuelve ni liquida en dicha oportunidad y continúa con los actos propios de su giro (Liquidación de sociedad).

Oficio N°4387 (02/12/1991)

Tratamiento tributario de las actividades conjuntas joint venture para la exploración de hidrocarburos.

Oficio N°1161 (05/04/1991)

Situación tributaria de la explotación de predios agrícolas por los comunersos adquiridos por adjudicación de una comunidad voluntaria de persons.

Oficio N°881 (22/03/1989)

Autorización de contrato joint venture para la exploración de hidrocarburos y su tratamiento tributario.

Oficio N°826 (16/03/1989)

Autorización de contrato joint venture para la exploración de hidrocarburos y su tratamiento tributario.

Oficio N°337 (27/01/1989)

Tratamiento tributario de los Joint Venture para la exploración de hidrocarburos.

Oficio N°3341 (20/10/1989)

Tratamiento tributario de los contratos joint venture para la exploración de hidrocarburos.

Oficio N°257 (23/01/1989)

Tratamiento tributario de los Joint Venture para la exploración de hidrocarburos.

Oficio N°1909 (16/06/1989)

Autorización de contrato joint venture para la exploración de hidrocarburos y su tratamiento tributario.

Oficio N°1871 (08/06/1988)

Situación tributaria de la actividad conjunta a realizar a través de un contrato joint venture para la exploración de hidrocarburos.

Oficio N°3630 (16/09/1987)

Declaración de impuesto de Primera Categoría y Global Complementario en el caso de las comunidades. Normas de retención, declaración y pago del impuesto.

Oficio N°1429 (16/04/1987)

Forma y oportunidad en que deben declarar rentas tanto la sociedad de hecho como los socios de ella.

Oficio N°1120 (24/03/1987)

Efectos tributarios del retiro de un socio en una sociedad de hecho.

Oficio N°1549 (03/05/1985)

Efectos tributarios de la devolución por concepto de depreciación en una asociación o cuentas en participación.

Oficio N°1548 (03/05/1985)

Situación tributaria de los contratos Joint Venture. Normas sobre contabilidad y declaraciones de impuestos.

Oficio N°4232 (29/11/1982)

Normas tributarias aplicables a un contrato de aplicación denominado Join Venture.

Oficio N°438 (21/01/1981)

Situación tributaria de comunidades formadas por dos empresas mineras.

Oficio N°8198 (31/10/1980)

Obligaciones tributarias de una comunidad formada por dos empresas mineras.

Oficio N°2847 (13/05/1980)

Situación tributaria de un bien raíz agrícola explotado mediante un contrato de asociación o cuentas en participación.

Oficio N°5509 (22/08/1978)

En el caso de asociación o cuentas en participación el obligado a cumplir con los pagos provisionales obligatorios es el socio gestor.

Oficio N°4111 (03/08/1977)

Tributación de contrato de arrendamiento de naves y obligaciones de un contrato de asociación o cuentas en participación.

Oficio N°3709 (27/06/1975)

Régimen tributario de las comunidades formadas por cooperativas.

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